GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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Fotografía Ciclo Cine Europe 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MARTA TERRAZAS LLORENTE
C.I.F: ***081**
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 18,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2017
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de junio de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 292,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Gastos viaje a Bruselas de la Técnico de Internacional al evento JPI-Urban Conference/Cities días 29 a 31 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 388,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
Premio Estrella de Europa 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MS 31 S.C.
C.I.F: J99407165
Importe: 170,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2017
Pagada -
Ilustración para Premio Estrella de Europa 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: OSCAR SANMARTIN VARGAS
C.I.F: ***640**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 222,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2017
Pagada -
Restauración Pleno de fecha 31 de Marzo de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 493,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 98,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 205,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2017
Pagada -
Desplazamientos curso CIDEU septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 1.140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2017
Pagada -
Servicios radio-taxi curso CIDEU septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 98,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 195,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 77,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/08/2017
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de julio 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 305,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP
C.I.F: F50945989
Importe: 230,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación del Alcalde a Ministerio Fomento en Madrid el día 6 de Junio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 134,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 35,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid de la Directora de Comunicación y escolta Alcalde a PHotoESPAÑA 2017 en fecha 31 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de abril de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 251,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 122,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2017
Pagada -
Viaje a Tallin (Estonia) de la Técnico de Internacional, Lorena Calvo al Foro de Cultura de EUROCITIES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 409,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 47,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 214,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 18/07/2017
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restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 90,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 86,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 98,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 292,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
restauración curso CIDEU Septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: TABERNA-DOÑA-CASTA-SL
C.I.F: B99236341
Importe: 420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2017
Pagada -
Asistencia Programa Europeo Internacional Urban Cooperation Bruselas días 8-10 Novbre del Coordinador Gral Ebropolis
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 166,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP
C.I.F: F50945989
Importe: 100,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 75,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 98,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 24,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/08/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 153,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación a Madrid, Ministerio de Defensa del Alcalde el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Programación Cultural-Colegios Día de Europa 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ENCUENTRA-ENCUENTROS
C.I.F: G99086613
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2017
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de mayo 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 301,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 11,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación de Zaragoza-Madrid-Zaragoza del Consejero de Urbanismo en fecha 15 y 21 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos Viaje a Madrid día 17 de Mayo 2017 de Técnico Comunicación, Asesor de Alcaldía y Escolta Alcalde
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 196,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 107,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 83,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2017
Pagada -
Asistencia a Jornadas municipalistas por una financiación justa , Valencia días 16-17 Febrero Alcalde y personal Alcaldía
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 229,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2017
Pagada