Gastos de delegación viaje a Centroamérica los días 1 a 12 de Septiembre de 2017


Nº de Factura:000483-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: ALCALDÍA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:3.346,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/07/2017

Estado: Pagada