Gastos viaje a Madrid de escolta Alcalde y Técnico de Comunicación el día 13 de Junio de 2017


Nº de Factura:000402-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: ALCALDÍA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:188,40 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 13/06/2017

Estado: Pagada