Gastos viaje a Madrid de la Directora de Comunicación y escolta Alcalde a PHotoESPAÑA 2017 en fecha 31 de Mayo


Nº de Factura:000352-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:188,40 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/05/2017

Estado: Pagada