Gastos viajes Corporación del Alcalde a Ministerio Fomento en Madrid el día 6 de Junio


Nº de Factura:000380-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: ALCALDÍA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:94,20 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 05/06/2017

Estado: Pagada