Gastos Viaje Corporación a Madrid del Alcalde en fecha 17 de Mayo de 2017


Nº de Factura:000319-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: ALCALDÍA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:94,20 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 18/05/2017

Estado: Pagada