Gastos viajes Corporación a Madrid del Alcalde el día 13 de Junio


Nº de Factura:000393-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: ALCALDÍA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:103,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 12/06/2017

Estado: Pagada