Gastos viajes Corporación a PhotoESPAÑA2017 en Madrid del Alcalde y del Consejero Economía y Cultura, el día 31-5


Nº de Factura:000350-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: ALCALDÍA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:188,40 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/05/2017

Estado: Pagada