Gastos Viaje a Madrid día 17 de Mayo 2017 de Técnico Comunicación, Asesor de Alcaldía y Escolta Alcalde


Nº de Factura:000320-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:282,60 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 18/05/2017

Estado: Pagada