Registro de facturas
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COVID 19 CONV GASTO SAD PREVENTIVO IT III ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 145.570,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONV GASTO SAD DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 256.425,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONV GASTO SAD PREVENTIVO I T I ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 292.058,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO SERVICIO LINEA 900
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 2.960,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO SERVICIO LINEA 900
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 4.639,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO EMERGENCIA REFUERZO LINEA 900
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 8.014,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO SERVICIO LINEA 900
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 5.114,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONV GASTO SAD DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 194.050,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 2.319,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONV GASTO SAD PREVENTIVO ZONA II ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 396.293,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
CONV GASTO COCINA CENTRO TENERIAS ABRIL COVID 19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 19.859,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 8.092,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID CARROS ALIMENTACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: CECOSER-ARAGON-SL
C.I.F: B50887900
Importe: 485,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 29/04/2020
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DESINFECTANTE, BACTERICIDA, FUNGICIDA. COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 340,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2020
Pagada -
COVID MATERIAL SANITARIO DIVERSO PARA MERCADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 1.391,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2020
Pagada -
COVID CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 700.000 MASCARILLAS PROGRAMA ZARAGOZA CON SUS MAYORES MEDIANTE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***101**
Importe: 245.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 28/04/2020
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COVID GEL DOSIFICADOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 1.442,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2020
Pagada -
COVID PRODUCTOS PARA PROTECCIÓN CON EL COVID 19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 666,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2020
Pagada -
COVID ALFOMBRAS DESINFECTANTES ENTRADA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 513,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: LIMCAMAR-SL
C.I.F: B30132724
Importe: 520,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***744**
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2020
Pagada -
COVID EMERGENCIA ADQUISICION 32 PORTATILES TELETRABAJO PERSONAL MUNICIPAL FACTURA ELECTRÓNICA: 2000019519
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 19.356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 246,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2020
Pagada -
COVID: 174 PLAZAS PARKING PARA PERSONAL SANITARIO FACTURA ELECTRÓNICA: 727-ABG/016305
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: INDIGO INFRA ESPA\A, S.A.
C.I.F: A59790147
Importe: 4.349,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
COVID VÍDEO GRACIAS Nº 2020001759
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARENA MEDIA COMUNICATIONS ESPAÑA , S.A
C.I.F: A80537327
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
COVID CAMPAÑA VOLVEREMOS SI TU VUELVES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: PROJECTROOM S.L.
C.I.F: B84954114
Importe: 13.758,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: LEXINTEK ASESORAMIENTO INTEGRAL Y CONSULTING, S.L.
C.I.F: B99386005
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
COVID-19: SERVICIO ESPECÍFICO DE DESINFECCION DEL EDIFICIO SEDE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 344,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
COVID: 236 PLAZAS PARKING PARA PERSONAL SANITARIO FACTURA ELECTRÓNICA: 753-ABG/008746
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: INDIGO INFRA ESPA\A, S.A.
C.I.F: A59790147
Importe: 5.899,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 28.483,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE JUSLIBOL
Proveedor: IMPORTADORA ARAGONESA DE PAPELERIA, S.L.
C.I.F: B99346280
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 23/04/2020
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 329,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SEIDOR SOLUCIONES GLOBALES S.L.
C.I.F: B99125296
Importe: 12.311,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 191,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: BOLSAS DEPODEPLAS SL
C.I.F: B99485336
Importe: 57,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2020
Pagada -
COVID ARTICULO BLOG ZAC
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***251**
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***464**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: NOMADAS EDUCACION Y GESTION AMBIENTAL S.C.
C.I.F: J99206294
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: NOMADAS EDUCACION Y GESTION AMBIENTAL S.C.
C.I.F: J99206294
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2020
Pagada -
COVID-19 ADQUISICIÓN SOLUCION HIDROALCOHOLICA Y GUANTES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 2.053,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***221**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2020
Pagada -
COVID REPOSICIÓN TV
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
C.I.F: B99300386
Importe: 1.637,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 12,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2020
Pagada -
COVID DESINFECCION MERCADO PROVISIONAL PARA VENTA ON LINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE MIRALBUENO
Proveedor: JOSE ROSAS TABERNER, S.A.
C.I.F: A08499568
Importe: 324,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***979**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: FARMAVAZQUEZ-SL
C.I.F: B99268047
Importe: -110,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2020
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COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA MERCADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: FARMAVAZQUEZ-SL
C.I.F: B99268047
Importe: 939,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***648**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***513**
Importe: 2.079,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***693**
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 739,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: EVERGREEN OAK, SL
C.I.F: B99543308
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
COVID - HIPOCLORITO SÓDICO PARA J.V. GARRAPINILLOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE GARRAPINILLOS
Proveedor: EQUIPAL SOLUCIONES SL
C.I.F: B99455636
Importe: 675,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
COVID SOLUCION HIDROALCOHÓLICA PARA MERCADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: EGALLE S.L.
C.I.F: B50086925
Importe: 3.615,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 14.870,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
COVID ADQUISICION LECTORES DE SMARTCARD-MINILECTOR EVO BOX FACTURA ELECTRÓNICA: I/20010859
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 1.822,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
CONVALIDACIÓN 2- GASTOS URGENTES COVID-19 ALIMENTACIÓN-FACTURA ELECTRÓNICA: 0095572301
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 213,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2020
Pagada -
COVID EMERGENCIA PUESTA EN MARCHA PLATAFORMA VDI Y VDA FACTURA ELECTRÓNICA: 2000000225
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DATEK-SISTEMAS-SL
C.I.F: B50828649
Importe: 11.616,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2020
Pagada -
COVID ASISTENCIA TECNICA GROUPWISE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***558**
Importe: 18.295,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2020
Pagada -
COVID-19. INSTALACION MAMPARAS PROTECCION EN DESPACHOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SHIFT GENETICS S.L.
C.I.F: B99541765
Importe: 3.337,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2020
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS FACTURA ELECTRÓNICA: TZ20/72
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 2.795,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: URGENCIAS-VETERINARIAS-ZARAGOZA-
C.I.F: B50848845
Importe: 112,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ARAGON-COMUNIC-AUDIOVISUAL-SA
C.I.F: A50125459
Importe: 3.545,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***221**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2020
Pagada -
COVID: RESERVA DE 600 PLAZAS PARA EL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET, ABRIL 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: APARCAMIENTOS-IC-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B84672518
Importe: 15.000,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS HIGIÉNICAS PARA REPARTO EN MERCADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ALQUILER-HOSTELERIA-DORA-SL
C.I.F: B99121410
Importe: 1.023,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONV TELEASISTENCIA DEPENDENCIA 16-31 MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 22.573,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
COVID 1 CURSO TEAMS PARA TELETRABAJAR EN EQUIPO 30 DE MARZO DE 2020 Y 1 CURSO ONEDRIVE PARA TELETRABAJAR EN EQUIPO1 DE ABRIL DE 2020.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: ATLAS PROYECTOS INFORMÁTICOS
C.I.F: B50628858
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
COVID ADQUISICIÓN MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA Y SERVICIOS MUNICIPALES CONTRA EL COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 225 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: PARABOTICA,S.L
C.I.F: B96468046
Importe: 3.509,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
COVID-19 FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2090094
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: ARAGON-COMUNIC-AUDIOVISUAL-SA
C.I.F: A50125459
Importe: 3.533,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRODUC-DE-ENTRETENIMIENTO-SA
C.I.F: A83020867
Importe: 3.424,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
COVID 19 CON GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO 16-31 MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 68.704,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO EMERGENCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.345,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO EMERGENCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 843,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
COVID DESINFECCIÓN MARZO MERCADO SAN VICENTE DE PAUL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 804,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: FUNDACIÓN BIAS
C.I.F: G87894259
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2020
Pagada -
COVID- 15 CELULOSA INDUSTRIAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ANAYET DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA, S.L.
C.I.F: B99349409
Importe: 250,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: 01DIRECT INTERNACIONAL S.L.
C.I.F: B62505524
Importe: 3.301,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 1.630,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2020
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 140,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***202**
Importe: 625,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2020
Pagada -
COVID MERCADO CENTRAL ONLINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: IMPACTA PUBLICACION COMUNICACION S.L.
C.I.F: B99075988
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 06/04/2020
-
COVID VÍDEO MOTIVACIONAL CAMPAÑA GRACIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: SDAD. ARAGONESA DE ASESORIA TECNICA, S.L.
C.I.F: B50197581
Importe: 3.557,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONV GASTO SAD DEPENDENCIA 16-31 MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 112.289,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 8.009,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 03/04/2020
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE TME CXXXIX TELEFONICA DE ESPA|A
C.I.F: U86242781
Importe: 3.605,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2020
Pagada -
COVID- 30 LIMPIADOR HIGIENIZANTE FACTURA ELECTRÓNICA: 1802
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 308,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 340,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2020
Pagada -
COVID 19 CONV GASTO SAD PREVENTIVO ZONA II 16-31 MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 250.290,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2020
Pagada -
COVID GESTION DE RESIDUOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 438,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2020
Pagada -
COVID- 30 LIMPIADOR HIGIENIZANTE FACTURA ELECTRÓNICA: 1731
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 308,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2020
Pagada -
COVID GASTOS SEGURIDAD Y SALUD BRIGADA CEMENTERIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 245,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2020
Pagada -
COVID MATERIAL SANITARIO (PLANCHAS DE 70X100 -150 MICRAS)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: CIAL. PAPELERA CRISTOBAL GARCIA S.A.
C.I.F: A50325901
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: LEXINTEK ASESORAMIENTO INTEGRAL Y CONSULTING, S.L.
C.I.F: B99386005
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
MAT. PROTECCIÓN (COVID-19)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 301,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
COVID TOALLITAS Y ALCO HIDRO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 6.525,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada