COVID 19 CONV GASTO SAD PREVENTIVO IT III ABRIL


Nº de Factura:20FVA00029

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F.: B48758890

Factura electrónica:No

Importe:145.570,41 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/04/2020

Estado: Pagada