COVID 19 CONV GASTO SAD DEPENDENCIA 16-31 MARZO


Nº de Factura:00556000001020F

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F.: A80364243

Factura electrónica:No

Importe:112.289,18 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 03/04/2020

Estado: Pagada