Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 15.525,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 694,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFORO Y VALLADO MES MARZO MERCADO SAN BRUNO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 17.755,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACIÓN SOPORTES COMUNICACIÓN GRÁFICA D+I MONODOSIS APOCALIPSIS COVID. ETOPIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***941**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2021
Pagada -
D+I ESPECTÁCULO APOCALIPSIS COVID 27-3-21. ETOPIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: THE BIG VAN THEORY
C.I.F: G66125071
Importe: 1.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM LA GRANJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 83,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: 01DIRECT INTERNACIONAL S.L.
C.I.F: B62505524
Importe: 892,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA PDM TENERIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 317,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM PALAFOX
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 42,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 21,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 158,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS FFP2, GEL Y SOPORTE PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 108,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE PEÑAFLOR DE GALLEGO
Proveedor: ASOCIACIÓN ESPERANDO AL COLE
C.I.F: G99449738
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM JOSE GARCES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM CESARAGUSTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID 40 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 52,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID GEL Y DOSIFICADORES PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 123,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 176,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 196,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 10,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM LA GRANJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
COVID-19 VINILOS SUELO MANT. DISTANCIA, FLECHA AMARILLA, ENTRADA Y SALIDA CENTRO MAYORES LAIN ENTRALGO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 344,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. ESTACIÓN NORTE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 39,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
ACTUACIONES COVID ADAPTACIÓN DE DISEÑOS 21A/1383
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: EFOR GLOBAL TECHNOLOGY S.L.
C.I.F: B50712157
Importe: 703,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2021
Pagada -
COVID 19 TOALLAS PAPEL PARA LOS BAÑOS CENTRO HISTORIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 249,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2021
Pagada -
MAERIAL COVID C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 27,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***744**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 236,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 100,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 195,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 195,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 195,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 195,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 59,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 29,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 50,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
CERTIFICACION FEBRERO 2021 COVID-19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 124.464,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: IMPORTMETAL
C.I.F: A48286256
Importe: 540,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2021
Pagada -
MATERIAL DROGUERIA COVID 19 C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 179,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 397,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 81,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD SL
C.I.F: B73612046
Importe: 399,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 9,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2021
Pagada -
COVID TRATAMIENTO DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 422
Ejercicio:2021
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID 19 C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 38,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD SL
C.I.F: B73612046
Importe: 725,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2021
Pagada -
COVID MEDIDORES DE CO2 PORTATILES MARCA KEECHER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VI-BAC-SOLUTIONS SL
C.I.F: B01693258
Importe: 3.536,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 2.968,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2021
Pagada -
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS COVID19 SEGUN 2ªADDENDA CONVENIO 8/7/2020, 1ºTRIMESTRE2021 PLAZOS 1,2,3 DE 36
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFORO RASTRO DOMINGOS FEBRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 14.204,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
COVID MATERIAL CONTRA COVID19 (MASCARILLAS)
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: MATERIAL-DE-PROTECCION-PERSONAL-
C.I.F: B50115328
Importe: 1.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.074,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.004,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS RASTRO MIERCOLES DE FEBRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 12.420,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 555,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS MERCADO SAN BRUNO DOMINGOS FEBRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 67,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
MEDIDOR CO2 PARA EL COVID C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 98,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
MEDIDOR CO2 PARA EL COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
COVID.DESINFECTANTE.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: OX-CTA - COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL
C.I.F: B60870433
Importe: 137,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
MATERIAL COVID RED CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALPASER-SL
C.I.F: B50535475
Importe: 59,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 4,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 118,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2021
Pagada -
COVID HIDROGEL MERCADOS MUNICIPALES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 1.360,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 2.758,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2021
Pagada -
COVID PRODUCTO HIGIENIZANTE PARA EL PDM TENERÍAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 37,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: NAJUCEM-SA
C.I.F: A50954296
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2021
Pagada -
COVID DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 406,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2021
Pagada -
COVID19 TOALLAS DE PAPEL PARA LOS BAÑOS TORREÓN FORTEA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 332,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE GARRAPINILLOS
Proveedor: DITEX-2, S.L.
C.I.F: B50201292
Importe: 204,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 120,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2021
Pagada -
COVID ROLLO CINTA BALIZAMIENTO PARA MERCADOS AMBULANTES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 984,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2021
Pagada -
COVID 220 MASCARILLAS FFPS, 50 QUIRÚRGICAS, GEL Y SOPORTES PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 384,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 226,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 181,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 43,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 184,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
COVID 10 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 13,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
COVID PRODUCTO HIGIENIZANTE PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 74,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 21,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
COVID - DOSIFICADOR GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 194,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 82,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO E HIGIENIZANTE PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 22,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada