Registro de facturas
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COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 50 FFP2, GEL, GUANTES Y SOPORTES PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 175,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2021
Pagada -
CONVENIO ZARAGOZA VIVIENDA : ALOJAMIENTO PANDEMIA COVID 19 PERIODO 25-02 AL 25-05 2021.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 3.404,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2021
Pagada -
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS COVID19 SEGUN 2ªADDENDA CONVENIO 8/7/2020, 2º TRIMESTE 2021 /PLAZOS 4, 5, 6 DE 36
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2021
Pagada -
COVID GEL Y SOPORTES DE PARED PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2021
Pagada -
COVID DESINFECCION EN MAYO MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 1.379,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
MATERIAL COVID CENTRS CÍVICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A.
C.I.F: A50203058
Importe: 109,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
CONCEPTO, 6HRS FORMACIÓN TÉCNICO-PRACTICO, 10 HRS ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN FÍSICA POST COVID 5 GRUPOS MES MAYO. CENTROS CONV. MAYORES.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****361*
Importe: 474,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
COVID-19 GEL HIDROALCOHOLICO DESINFECTANTE SUPERFICIES PARA ACTIVIDADES FISICAS RECUPERACIÓN COVID, CENTROS CONV. MAYORES.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 121,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 138,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
COVID MASCARILLAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: CIERZO PUBLICIDAD SL
C.I.F: B99448839
Importe: 2.450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
COVID GEL Y SOPORTES DE PARED PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 537,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFORO Y VALLADOS MAYO MERCADO AGROECOLOGICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 502,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFORO Y VALLADOS MAYO MIERCOLES RASTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 6.211,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 277,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 464,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 696,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFORO Y VALLADOS MAYO DOMINGOS RASTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 9.106,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A.
C.I.F: A50203058
Importe: 22,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE JUSLIBOL
Proveedor: KRUGMANN STORE S.L.
C.I.F: B87580403
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2021
Pagada -
COVID SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES EDUCATIVAS JM EL RABAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2021
Pagada -
CERTIFICACION ABRIL 2021 CO COVID 19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 118.241,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2021
Pagada -
COVID SUMINISTRO MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. EXENTO IVA ART. 8 R.D.L. DE 21-4-20 PRORROGADO HASTA 31-12-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: SDAD-ARAGON-ESP-QUIMICAS
C.I.F: A50098763
Importe: 176,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 135,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2021
Pagada -
COVID MASCARILLAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: DITEX-2, S.L.
C.I.F: B50201292
Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2021
Pagada -
COVID SUMINISTRO DE MASCARILLAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DITEX-2, S.L.
C.I.F: B50201292
Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2021
Pagada -
COVID-19 MASCARILLA FFP2
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESPAYTE-SL
C.I.F: B50618768
Importe: 720,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2021
Pagada -
ILUSTRACIÓN DE DIBUJO PARA CAMISETAS ACTIVIDADES FISICAS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES RECUPERACIÓN COVID-19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***406**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 646,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2021
Pagada -
ADQUISICION CAMISETAS PARA ACTIVIDADES FISICAS CENTROS DE CONVIVENCIA MAYORES RECUPERACIÓN COVID-19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***406**
Importe: 2.329,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2021
Pagada -
COVID-19 PAPEL CELULOSA PARA LIMPIAR SUPERFICIES, ACTIVIDADES FISICAS RECUPERACIÓN COVID-19 CENTROS DE CONV. MAYORES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 148,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: 01DIRECT INTERNACIONAL S.L.
C.I.F: B62505524
Importe: 271,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 355,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHOLICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PALADINA MARKETING SL
C.I.F: B83604884
Importe: 151,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 07/05/2021
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS (SAN JUAN DE MOZARRIFAR)
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Proveedor: DITEX-2, S.L.
C.I.F: B50201292
Importe: 135,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S PUNTER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 224,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 177,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALPASER-SL
C.I.F: B50535475
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.
C.I.F: A48279921
Importe: 41,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 69,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFORO Y VALLADOS ABRIL MIERCOLES RASTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 12.423,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
COVID DESINFECCIÓN MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL MES DE ABRIL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 1.379,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SUINGA S.L
C.I.F: B50442953
Importe: 98,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARAGONESA-REPRODUCCIONES-GRAFICA
C.I.F: A50066950
Importe: 356,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 17.755,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.074,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 555,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.004,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
MATERIAL PARA COVID C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALPASER-SL
C.I.F: B50535475
Importe: 58,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 104,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO BOLSAS ESTERILIZADAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 30,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: JUPER EBRO, S.L.
C.I.F: B50304534
Importe: 2.987,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2021
Pagada -
COVID 19 TOALLAS DE PAPEL PARA LOS BAÑOS TORREÓN FORTEA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 332,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2021
Pagada -
COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 29,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2021
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS FFP2 PAR EL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 49,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 176,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 38,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 73,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 99,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 17,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 17,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID PRODUCTO HIGIENIZANTE PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 144,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 62,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 67,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID PRODUCTO HIGIENIZANTE PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 52,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 114,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 23,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 29,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 104,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: HIGIENIZAR-SL
C.I.F: B99056897
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 191,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2021
Pagada -
COVID COMPRA GEL HIDROALCOHOLICO PARA ETOPIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 309,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD SL
C.I.F: B73612046
Importe: 760,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES
Proveedor: CIVITAS, ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE LAS FUENTES DE ZARAGOZA
C.I.F: G50386143
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2021
Pagada -
COVID-19 TOALLAS 20X23 PARA DOSIFICADOR PARED BAÑO Y DOSIFICADOR CENTRO MAYORES MONTAÑANA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 61,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 47,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SUINGA S.L
C.I.F: B50442953
Importe: 352,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 106,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS HIGIENICAS JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE GARRAPINILLOS
Proveedor: DITEX-2, S.L.
C.I.F: B50201292
Importe: 204,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2021
Pagada -
ACTIVIDADES PARA LA INFANCIA EN EL BARRIO DE PEÑAFLOR. REFUERZO COMPLEMENTARIO POR COVID
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE PEÑAFLOR DE GALLEGO
Proveedor: ASOCIACIÓN ESPERANDO AL COLE
C.I.F: G99449738
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2021
Pagada -
CERTIFICACION MARZO REFUERZO COVID COLEGIOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 112.017,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2021
Pagada -
COVID - OX-VIRIN PRESTO AL USO CORONAVIRUS 20 KG. - FACTURA ELECTRÓNICA: COV/COV/21/0283
Ejercicio:2021
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: OX-CTA - COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL
C.I.F: B60870433
Importe: 2.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 203,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 62,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2021
Pagada -
COVID 19 SERVILLETAS DE PAPEL PARA EL CENTRO HISTORIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 249,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2021
Pagada -
COVID MASCARILLAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: IMPORTMETAL
C.I.F: A48286256
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2021
Pagada -
CONTRATO EMERGENCIA CRUZ ROJA DETECCION E INTERVENCION PERSONAS SIN HOGAR OLA FRIO COVID 19 MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRUZ-ROJA-ESPAÑOLA
C.I.F: Q2866001G
Importe: 6.945,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 2.184,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFORO Y VALLADO MES MARZO MERCADO SAN BRUNO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 17.755,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada