Registro de facturas
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COVID GEL PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 9,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM ACTUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - DESCOL PARA CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM GRAN VIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 64,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM PERICO FERNANDEZ
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 64,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 10,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS Y GUANTES PARA CDM SAN GREGORIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 89,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - DOSIFICADOR GEL PARA CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS PARA CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 9,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS PARA CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 5,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHOLICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: EGALLE S.L.
C.I.F: B50086925
Importe: 233,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 126,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 40,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VILAPACK TECNIQUES DE L`EMBALATGE SL
C.I.F: B66094475
Importe: 945,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 18,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 40,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 101,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2021
Pagada -
COVID-19 PAPEL CELULOSA, GEL HIDROALCOHOLICO MANOS - SUPERFICIE Y DOSIFICADORES PARA CCM TERMINILLO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 281,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD FISICA POST-COVID Y FORMACIÓN EN CCM LAIN ENTRALGO, SAN JOSE Y ALMOZARA.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACIÓN DANZA POR EL CAMBIO
C.I.F: G99551178
Importe: 2.207,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 406,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2021
Pagada -
RECAMBIOS TOALLITAS ZIGZAG CENTROS DE EEAA PREVENCION COVID
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.
C.I.F: A48279921
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD FISICA POST-COVID CCM OLIVER, RÍO EBRO, VALDEFIERRO, ESTACIÓN DEL NORTE Y LAÍN ENTRALGO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***624**
Importe: 1.958,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.
C.I.F: A48279921
Importe: 41,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 50 FFP2 Y DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 138,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
TALLERES ACTIVIDAD FISICA POST-COVID CENT. CONV. MAYORES CASABLANCA, LA JOTA, JUSLIBOL Y SAN GREGORIO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 1.373,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID - DESCOL Y MASCARILLAS PARA CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 78,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.004,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO MDO PZA SAN BRUNO JUNIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS Y GUANTE PARA CDM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 31,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO Y GUANTES PARA CDM OLIVER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 191,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD FISICA POST-COVID CCM FRANCISCO DE GOYA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****361*
Importe: 593,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID GUANTES PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 51,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID - DOSIFICADOR GEL PARA PDM ARRABAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 1.609,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: REHAB.-SERV.-SANITARIOS-Y-SALUD
C.I.F: B99107757
Importe: 441,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID - DESCOL PARA CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 43,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 9,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO RASTRO MIÉRCOLES JUNIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 15.529,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 18,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.074,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 694,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO RASTRO DOMINGOS JUNIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 14.204,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COVID-19 GEL MANOS - SUPERFICIES Y BOBINA PAPEL LIMPIEZA.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 41,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2021
Pagada -
COVID-19 DISPENSADORES GEL MANOS Y SUPERFICIES, BOBINA PAPEL Y PAPELERAS CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 235,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 74,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD FISICA POST-COVID Y FORMACION CCM SALVADOR ALLENDE, LA JOTA, CASETAS, SAN JUAN Y DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***940**
Importe: 1.780,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2021
Pagada -
TALLERES ACTIVIDAD FISICA POST-COVID CCM DELICIAS, LAIN ENTRALGO, STA. ISABEL Y TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***240**
Importe: 1.958,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****202*
Importe: 1.424,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2021
Pagada -
TALLERES ACTIVIDAD FISICA POST-COVID CENT. CONV. MAYORES REY FERNANDO, STA. ISABEL Y MOVERA.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***977**
Importe: 1.246,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD FISICA DE RECUPERACIÓN POST-COVID EN VARIOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC-CULT-MUJERES-A.G.U.A.
C.I.F: G50967447
Importe: 2.722,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. ESTACIÓN NORTE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 70,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***669**
Importe: 809,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ACTINOVA
C.I.F: G99026585
Importe: 1.324,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ALBACAR PAPELERIA SL
C.I.F: B99485120
Importe: 25,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. ESTACIÓN NORTE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 332,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 204,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2021
Pagada -
COVID - DOSIFICADOR GEL, MASCARILLAS PARA CDM GRAN VIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 103,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2021
Pagada -
COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 22,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM OLIVER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 34,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 18,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 390,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 135,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
SEÑALITICA MEDIDAS COVID
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 143,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - MATERIAL DE PROTECCION PARA CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 394,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO Y GUANTES PARA CDM MOVERA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 156,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
CERTIFICACION EULEN CO MAYO 2021 COVID19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 130.688,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 69,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO MASCARILLAS PARA CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 211,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO MASCARILLAS PARA PDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 70,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 28,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO GUANTES PARA CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 56,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 389,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 433,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS Y GUANTE NITRILO PARA CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 109,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS FFP2 PARA CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 35,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 147,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 60,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - DOSIFICADOR GEL, MASCARILLAS PARA CDM GRAN VIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 64,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM PERICO FERNANDEZ
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 118,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID - DOSIFICADOR Y GEL PARA CDM CASETAS AGUAS CLARAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 217,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID GUANTES DE NITRILO PARA EL CDM SAN GREGORIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 31,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***637**
Importe: 2.442,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2021
Pagada -
DOCUMENTACIÓN DEL EVENTO APOCALIPSIS COVID. ETOPIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***802**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 88,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 47,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL PDM TENERÍAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: JUPER EBRO, S.L.
C.I.F: B50304534
Importe: 1.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2021
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 9,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 81,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2021
Pagada -
MAERIAL PARA EL COVID C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2021
Pagada -
COVID SUMINISTRO MATERIAL EXENTO IVA ART. 8 R.D.L. DE 21-4-20 PRORROGADO HASTA 31-12-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: SDAD-ARAGON-ESP-QUIMICAS
C.I.F: A50098763
Importe: 312,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2021
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL PDM CESARAUGUSTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 81,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2021
Pagada -
COVID TEST ANTÍGENOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PALEX MEDICAL SA
C.I.F: A58710740
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2021
Pagada