Registro de facturas
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COVID - VIDEOS PARA LA WEB ACTIVATE EN CASA 16HR.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U.
C.I.F: B99542102
Importe: 392,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***240**
Importe: 356,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID-19: SUMINISTRO CÁMARAS TERMOGRÁFICAS Y PORTÁTILES Y TERMÓMETROS - CONTRATACIÓN TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: TELEF. ING. DE SEGURIDAD
C.I.F: A28980910
Importe: 53.415,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
OX-VIRIN COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: OX-CTA - COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL
C.I.F: B60870433
Importe: 2.423,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID CARPINTERÍA ACRISTALADA EN ACCESO A PRUEBAS PCR. CONSULTORIO MUNICIPAL GARRAPINILLOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE GARRAPINILLOS
Proveedor: ALUMINIOS OSCAR S.L.L
C.I.F: B50730324
Importe: 3.146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 87,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 188,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 171,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 483,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 45,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID MAT. HIGIENE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: LIDERA-HIGIENE-SL
C.I.F: B64794746
Importe: 1.339,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID REPARTO VINILOS CAMPAÑA VOLVEREMOS SI TU VUELVES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SERVICIOS DE TRANSPORTES VOLATTA, S.L.
C.I.F: B50793686
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID - DISTRIBUCIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE PREVENCIÓN MAMPARA COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN COVID. MASCARILLAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: SDAD-ARAGON-ESP-QUIMICAS
C.I.F: A50098763
Importe: 672,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARAGONESA-REPRODUCCIONES-GRAFICA
C.I.F: A50066950
Importe: 172,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID 19 MONTAJE CRISTAL EN LA RECEPCIÓN TORREÓN FORTEA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CRISTALERIA-COGULLADA-SL
C.I.F: B50106160
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID 800 MASCARILLAS FFP2 PARA DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 2.314,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: LIDERA-HIGIENE-SL
C.I.F: B64794746
Importe: 1.836,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2020
Pagada -
COVID PROYECTO VOLVEREMOS SI TU VUELVES. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA DE AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 2.500 ADHESIVOS 30X30 CM
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: RAUL-Y-ALBERTO-SC
C.I.F: J50531706
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 3.522,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 221,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2020
Pagada -
COVID- 131 DISPENSADOR JABON MANUAL RELLENABLE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 1.756,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM SAN GREGORIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 567,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 124,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 165,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 79,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 159,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 1.272,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2020
Pagada -
COVID DISPENSADORES AUTGEL.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BARES&DETALLES S.L.
C.I.F: B99531295
Importe: 1.160,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***144**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 09/07/2020
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COVID - ELABORACION VIDEOS DE GIMNASIA PARA MAYORES DE LA WEB ACTIVAMENTE EN CASA. OFICINA TECNICA DEL MAYOR.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****361*
Importe: 415,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2020
Pagada -
SEÑALIZACIÓN COVID19 C.C. ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 160,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MOVERA
Proveedor: ANAFRISA-SL
C.I.F: B99449761
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***630**
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GESTO GESTION DE SERV.DE REHAB.S.L.PROFESIONA
C.I.F: B99189722
Importe: 147,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2020
Pagada -
COVID SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL ALBERGUE PROVISIONAL DE TENERÍAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 636,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***880**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***738**
Importe: 159,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
SUSCRIPCION HERALDO - CONSEJERA INFRAESTRUCTURAS + ABONO COVID - FACTURA ELECTRÓNICA: 20SU/18219
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 382,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
COVID INSTALACION CONFIGURACION Y SOPORTE VIDEOCONFERENCIA FACTURA ELECTRÓNICA: 2/00070
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: NEW MEDIA PROFESIONAL SERVICES
C.I.F: B83849703
Importe: 2.359,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
COVID SUMINISTRO DE MASCARILLAS DE TELA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***363**
Importe: 780,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
COVID 19 MASCARILLAS PARA EL SERVICIO DE CULTURA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CREACIONES TABERNER SL
C.I.F: B50797067
Importe: 1.052,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
COVID-19 TARJETAS SOLIDARIAS ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUPERMERCADOS-SABECO-SA
C.I.F: A50008150
Importe: 555.085,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
COVID GEL, DOSIFICADORES Y GUANTES PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 169,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
COVID SUMINISTRO DE MASCARILLAS DE TELA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***633**
Importe: 791,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 378,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
COVID 8 DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
COVID 2 DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 124,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 124,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
COVID DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
COVID 16 DOSIFICADORES DE GEL PARA DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 256,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
COVID 2 DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
COVID 5 DOSIFICADORES Y GEL PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 327,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 79,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2020
Pagada -
COVID ADAPTACIÓN DISEÑOS CAMPAÑAS FACHADA LED ETOPÍA:QUÉDATE EN CASA, SUMATE A ZARAGOZA Y NO OLVIDES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***873**
Importe: 1.052,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***238**
Importe: 2.955,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN COVID 19. ETOPIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: SDAD-ARAGON-ESP-QUIMICAS
C.I.F: A50098763
Importe: 334,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: INNOVART SC
C.I.F: J99497117
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2020
Pagada -
COVID: PROGRAMA ACTIVIDADES ONLINE. 13, 14, 15/05 DESARROLLO VIDEOJUEGOS ZARAGOZA ACTIVA COVID`19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: INNOVART SC
C.I.F: J99497117
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2020
Pagada -
COVID BANDEJAS ISOTÉRMICAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: CECOSER-ARAGON-SL
C.I.F: B50887900
Importe: 2.855,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2020
Pagada -
COVID PRODUCTOS PREVENCIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 655,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
FABRICACIÓN EQUIPOS PROTECCIÓN PARA COVID19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DETRESDE ADITIVA, SL
C.I.F: B99515330
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***064**
Importe: 3.418,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/07/2020
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COVID FOTOGRAFÍAS Nº 026
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***636**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 3.329,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 2.931,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 2.946,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
COVID DESINFECCIÓN MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL JUNIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
COVID SUMINISTRO DE AGUA PERSONAL DE CONTROL MDO AMBULANTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SEDOVIN-SL
C.I.F: B50061019
Importe: 55,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
COVID CINTA BALIZADORA PARA GUARDAR DISTANCIAS EN CC.DD.MM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 1.344,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
COVID SERVICIO SEGURIDAD EN MDO PLAZA SAN FRANCISCO (JUNIO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 203,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID ADECUACION DE PUNTOS DE RED PARA PUESTO DE TRABAJO MUNICIPAL,POR LA SEPARACION DE MESAS ACORDE AL PLAN DE DESESCALADA COVID19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 19.199,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
FORMACIÓN ONLINE EQUIPOS TRABAJO POST-COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***791**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID REPARTOS VARIOS PARA MERCADOS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 56,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 15,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 653,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 42,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 117,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID CÁMARAS WEBCAM Y AURICULARES PARA VIDEOCONFERENCIA FACTURA ELECTRÓNICA: 2000034112
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 3.576,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 348,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID. GUANTES, MASCARILLAS, TERMOMETRO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 364,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID19 DIVERSO MATERIAL REAPERTURA MUSEOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARAGONESA-REPRODUCCIONES-GRAFICA
C.I.F: A50066950
Importe: 691,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 113,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 148,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID 75 PANTALLAS FACIALES PARA DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 622,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 121,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 1.217,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID INSERCIÓN EN PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A. HOMENAJE VICTIMAS COVID Nº: 0471110268
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID 19 DIVERSO MATERIAL REAPERTURA MUSEOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 34,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID SERVICIO SEGURIDAD EN PARKING SUR EXPO (JUNIO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 625,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID SERVICIO SEGURIDAD EN MDO AGROECOLOGICO (JUNIO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 281,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID SERVICIOS DE SEGURIDAD MDO PLAZA SAN BRUNO (JUNIO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 203,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada