ALOJAMIENTO Y BILLETES DE TREN EN SEGOVIA. TAMARA MARZO RINSFECHAS: 20/06 A 22/06 2022.FACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA D.A. 4ª R.D. 1496/2003


Nº de Factura:001D003562

Ejercicio:2022

Servicio Gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA

C.I.F.: A50042118

Factura electrónica:No

Importe:235,34 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 23/05/2022

Estado: Pagada