BILLETES DE TREN JORNADA EN MADRID


Nº de Factura:001D002981

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA

C.I.F.: A50042118

Factura electrónica:No

Importe:77,66 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 11/07/2019

Estado: Pagada