JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
Descargar: Datos Abiertos
-
POR EL SUMINISTRO DE PINTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: COOP-PINTORES-ZARAGOZA
C.I.F: F50030683
Importe: 498,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2016
Pagada -
ACTIVIDADES LUDICAS Y MUSICALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL RADIO LA GRANJA
C.I.F: G50909688
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2016
Pagada -
POR COLABORACION EN LA ACTIVIDAD REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL RADIO LA GRANJA
C.I.F: G50909688
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2016
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL RADIO LA GRANJA
C.I.F: G50909688
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2016
Pagada -
POR ACTUACION EN ACTIVIDAD ACTIVATE SAN JOSE 60+
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: UNION MUSICAL TORRERO
C.I.F: G50881572
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2016
Pagada -
por gastos carrera 10k
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2016
Pagada -
POR GASTOS SEMANA DE LA INFANCIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2016
Pagada -
MATERIAL TECNICO PARA REALIZACION DE UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2016
Pagada -
MATERIAL TECNICO PARA SAN JOSÉ EN MOVIMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 2.262,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2016
Pagada -
POR ALQUILER DE SILLAS, ALQUILER DE MATERIAL ELECTRICO Y MONTAJE PARA PROGRAMA ACTIVATE 60+
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2016
Pagada -
POR EL ALQUILER DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y SONIDO CON MOTIVO DE LA X FERIA DEL LIBRO SOLIDARIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 976,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2016
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE OBSEQUIOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE FUTBOL SALA FEMENINO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 827,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2016
Pagada -
SUMINISTRO CARTON PLUMA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 704,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2016
Pagada -
SUMINISTRO DE LIBROS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LIBRERIAS-CALAMO-SL
C.I.F: B50646587
Importe: 999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2016
Pagada -
CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA LOCAL CALLE BUBIERCA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 304,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2016
Pagada -
SUMINISTRO ARENA PARA HOGUERA REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 117,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
INSERCION ANUNCIO FIESTAS DE SAN JOSE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2016
Pagada -
SUMINISTRO DE CARTELES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2016
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE DIPTICOS, TARJETONES Y CARTELES PARA EL PROGRAMA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2016
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE FRUTAS Y AGUA PARA LAS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE FUTBOL SALA FEMENINO Factura Electrónica: 0095427523
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 88,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2016
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PATRICIA ESTEBAN ERLES
C.I.F: ***652**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2016
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE DIPTICOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2016
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2016
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 598,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2016
Pagada -
SUMINISTRO DE LIBROS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DULCE-M GUALLAR PUEYO
C.I.F: ***379**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2016
Pagada -
POR SESION DE CUENTA CUENTOS INFANTIL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 325,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2016
Pagada -
POR ESPECTACULO DE MAGIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2015
Pagada -
POR ALQUILER Y MONTAJE-DESMONTAJE DE CARPAS Y ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2015
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 2.565,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/09/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE LIBROS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: 27-NAHUALES-SL
C.I.F: B99013351
Importe: 323,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2015
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 2.524,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE ARCILLA ROJA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DECORACION Y CERAMICAS ANGLADA, S.L.
C.I.F: B50784156
Importe: 105,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2015
Pagada -
POR SEGUIMIENTO INFORMATIVO DISTRITO SAN JOSE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: IXEIA 2000 S.L.
C.I.F: B50829753
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE ARENA PARA HOGUERA DE SAN JUAN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 117,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
POR PUBLICIDAD CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
POR ALQUILER WC SANITARIO PORTATIL FIESTA PARQUE LA GRANJA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: NAUTICA-Y-CARAVANING-ORLY-SA
C.I.F: A50148154
Importe: 188,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
POR SUMINISTRO DE PANCARTA DE LONA CON PROGRAMACION
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CHAPAS PARA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 187,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CARTELES, TARJETONES Y DIPTICOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 837,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CARTELES Y TARJETONES PARA EL PROGRAMA -VIERNES CONFABULADOS- DE LA BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 488,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CARTELES Y HOJAS PARA CAMPAÑA PRIMERAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE TRIPTICOS PROGRAMACION NOVBRE-DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE TRIPTICOS PARA LA PROGRAMACION DE OTOÑO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2015
Pagada -
POR TALLERES DE ORALIDAD PARA MEDIADORES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MARIO COSCULLUELA TOBARIAS
C.I.F: ***757**
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
POR TALLER DE ORALIDAD CON MOTIVO DE UNA TARDE DE CUENTOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MARIO COSCULLUELA TOBARIAS
C.I.F: ***757**
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
POR DOS SESIONES DE CUENTACUENTOS PARA BEBES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2015
Pagada -
POR NARRACION PARA PUBLICO ADULTO EN CICLO VIERNES CONFABULADOS BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2015
Pagada