SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 10.345,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
-
ALQUILER ENERO 2026 LOTE B: 4 MAQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2026
Pagada -
ALQUILER ENERO 2026 LOTE A: 9 MAQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 620,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IMPRESIONES TRANSKRIT, S.A.
C.I.F: A20524310
Importe: 11.291,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
MTO RED TETRA ENERO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 0/260020
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 33.435,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
COPIAS DICIEMBRE 2025 2 EQUPICOS LOTE A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 43,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2026
Pagada -
ALQUILER NOVIEMBRE 2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: 2608680022376
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ALQUILER OCTUBRE 2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: 2608680022374
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IZERTIS SA
C.I.F: A33845009
Importe: 3.329,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A.
C.I.F: A28855260
Importe: 3.022,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 6.098,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
ALQUILER FEBRERO 2 EQUIPOS LOTE A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 140,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
ALQUILER ENERO 2026 LOTE A: 2 MAQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 140,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2026
Pagada -
ALQUILER ENERO 5 EQUIPOS LOTE B
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 474,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2026
Pagada -
ALQUILER ENERO 2026 30 MAQUINAS LOTE A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 2.421,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.
C.I.F: A09310475
Importe: 4.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
ALQUILER ENERO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26SF10002599
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 47,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
COPIAS ENERO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26SF10002615
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 95,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
COPIAS ENERO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26SF10002614
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 3.850,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
ALQUILER ENERO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26SF10002600
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
ALQUILER ENERO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26SF10002436
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 238,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
CONVALIDACION DE GASTO SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO 2026 FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0F0002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2026
Pagada -
GASTO MENOR SUMINISTRO EQUIPO MULTIFUNCION IMAGERUNNER 1643III - FACTURA ELECTRÓNICA: 2608680021078
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 650,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DATA BASE STORAGE SL
C.I.F: B95229159
Importe: 2.375,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
COPIAS 30 MAQUINAS LOTE A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 709,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO COPIAS PERIODO 23/09/2025 AL 23/10/2025 CONTRATO 203552/20 FACTURA ELECTRÓNICA: 25SF10287386
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 676,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2025
Pagada -
ALQUILER AGOSTO LOTE A - FACTURA ELECTRÓNICA: 8/2027/8/1124
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM CONTROL GROUP, S.A.
C.I.F: A08588170
Importe: 3.302,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/08/2026
-
ALQUILER AGOSTO LOTE B - FACTURA ELECTRÓNICA: 8/2027/8/1125
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM CONTROL GROUP, S.A.
C.I.F: A08588170
Importe: 1.482,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/08/2026
-
INSTALACIÓN ESTORES - 3ER PEDIDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: VISOL SOLAR PROTECTION SL
C.I.F: B02990471
Importe: 258,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/07/2026
-
COPIAS JULIO 2026 LOTE A 6 MÁQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 206,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/08/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, SL
C.I.F: B61588737
Importe: 7.018,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/07/2026
-
COPIAS JULIO 2026 LOTE A 2 MÁQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 32,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/08/2026
-
COPIAS JULIO 2026 LOTE A 9 MAQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 138,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/08/2026
-
COPIAS JULIO 2026 LOTE A 30 MAQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 812,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/08/2026
-
COPIAS JULIO 2026 LOTE B 4 MÁQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 595,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/08/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DIAPLE NETWORKING SL . .
C.I.F: B99231631
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/07/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/08/2026
-
COPIAS JULIO 2026 CANON - FACTURA ELECTRÓNICA: 2608680177696
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.393,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/08/2026
-
LICENCIAS SOFTWARE FOLDERSIZES Y PERMISSION REPORTER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DAVID CUADRA SANCHEZ
C.I.F: ***558**
Importe: 618,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/08/2026
-
COPIAS JULIO 2026 LOTE B 5 MAQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 194,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/08/2026
-
CONVALIDACION DE GASTO MANTENIMIENTO SERVIDORES ENTORNO CHASIS BLADE - FACTURA ELECTRÓNICA: 26FV1025741
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 45.112,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/08/2026
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 26SF10233386
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 2.631,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/08/2026
-
COPIAS AGOSTO - FACTURA ELECTRÓNICA: 8/2027/8/2221
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM CONTROL GROUP, S.A.
C.I.F: A08588170
Importe: 665,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/08/2026
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2608680173367
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 860,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/08/2026
-
CONVALIDACIÓN DE GASTO SERVICIO DE TELEFONÍA - AGOSTO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: UUZ1V26S0004
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/08/2026
-
CONVALIDACION DE GASTO SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: UUZ1V26S0003
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/08/2026
-
CONVALIDACIÓN GASTO - MANTENIMIENTO EXSTREAM
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: HELP PRINT SOLUTIONS SL ARIAS ORTEGA
C.I.F: B83832626
Importe: 11.637,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/08/2026