OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
RETIRADA DE CABINA DE TELEFONO EN EL BARRIO LA JOTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 940,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 7.780,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
CONTRATO DE OBRAS DE DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL QUIOSCO UBICADO EN PARQUE TORRE RAMONA - 2ª CERTIFICACIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: AVIR SL
C.I.F: B99316721
Importe: 11.868,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
RECINTO FERIAL VALDESPARTERA - CHAPA PARA CABLE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 1.167,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2025
Pagada -
RENOVACION LICENCIA AUTOCAD LT - TRIANUAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: GRAITEC SPAIN SLU
C.I.F: B85329696
Importe: 1.636,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
CARTELES ACCESOS AL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 699,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2025
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA - RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA -
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 62,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
DESMONTAJE CUADRAS - HIPICA ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 1.106,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
EXCESO DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS (TR 549294): REPARACIÓN DEL FIRME DEL RECINTO FERIAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 16.261,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - PARQUE DEL AGUA - EDIFICIO HELADERÍA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2025
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA (CANDADOS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 73,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 301,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2025
Pagada -
RECARGA 5 BONOS ANUALES DE TRANSPORTE - INSPECTORES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 1.271,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: JUAN MANUEL PEREZ PEREZ
C.I.F: ***535**
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U.
C.I.F: B99457673
Importe: 14.483,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE OBRA DE DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DEL CENTRO HÍPICO Y MULTIAVENTURA EN PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: VICTOR-FCO RODRIGUEZ FERNANDEZ
C.I.F: ***997**
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
PINTURA UTILIZADA POR BRIGADAS PARA EL PINTADO ANUAL DEL MÓDULO DE OFICINAS DEL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 146,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 9.619,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2025
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA - RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 47,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN - RECINTO VALDESPARTERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 142,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 7.949,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
DOS DISCOS DUROS EXTRAIBLES SSD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: GRANDES-ALMACENES-FNAC-ESPAÑA-SA
C.I.F: A80500200
Importe: 298,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADAS PARA REPARACIÓN DE UNA ARQUETA EN SALIDA DE EMERGENCIA DEL ESPACIO ZITY
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 485,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2025
Pagada -
REPARACON EN TRAMO 25M00 CERCADO METALICO GALV. 2 M00 DE ALTURA EN RECINTO FERIAL - MATERIALES Y MANO DE OBRA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ENREJADOS-DEL-EBRO-SLL
C.I.F: B99423865
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA - CANAL DE AGUAS BRAVAS -
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 203,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 107,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
COLOCACIÓN DE MEGALITOS DE SEGURIDAD EN LOS ACCESOS DEL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2024
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA: FLEXÓMETROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 30,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 329,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
PINTURA GRAFITIS RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: JONAS GRACIA BARBED
C.I.F: ***351**
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 07/08/2024
-
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - QUIOSCO PARQUE BRUIL (PERIODO 24/09/2024 A 30/09/2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 13,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 1.012,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS- TORRE DEL AGUA 1 -
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 270,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada