SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA. JUNIO 2020.CERTIFICACIÓN Nº 18
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 22.787,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 22.631,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 11.223,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 28.231,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 11.210,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.967,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.846,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 26,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 21,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2020
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 81,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2020
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 55,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 22,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: MATELCO S.A.
C.I.F: A08151623
Importe: 11.828,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 140,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 90,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS DE LOS LEONES Y ACADEMIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 848,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS ACADEMIA, LOS LEONES Y ECOCIUDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.048,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 370,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS ECOCIUDAD ECOCIUDAD, ACADEMIA Y BOMBEO DE LOS LEONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS DE ACADEMIA Y BOMBEO DE LOS LEONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 848,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS ECOCIUDAD VALDESPARTERA, ACADEMIA Y BOMBEO DE LOS LEONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.164,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL Y SALFUMAN PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y ACADEMIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 682,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 951,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 391,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 335,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 391,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS DEPÓSITOS DE ECOCIUDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 268,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: BILBAINA DE MAQUINARIA S.A.
C.I.F: A48016281
Importe: 2.859,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 991,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 825,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES, PUERTO VENECIA Y ACADEMIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.334,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.429,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 476,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.157,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.157,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.079,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 476,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 444,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 815,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2019
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS DEPÓSITOS DE ACADEMIA Y DE LOS LEONES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 751,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 751,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada