SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 109,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 919,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2020
Pagada -
MONITOR VISUALIZACION ACCESO CAMARAS UNIDAD GUARDALLAVES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 159,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2020
Pagada -
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD DE LAS BOTELLAS DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y DE OXICORTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 2.601,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
GASES PARA EL TALLER DE LA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 462,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
GASES PARA EL TALLER DE LA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 453,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE DE CIRCUITOS DE GASES A PRESIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 1.226,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
MATERIAL PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 31,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 31,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 290,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 8,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 396,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2020
Pagada -
MATERIAL PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 58,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 23. SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA. NOVIEMBRE 2020.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.923,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 22. SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA. NOVIEMBRE 2020.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 22.358,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 21. SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA. SEPTIEMBRE 2020.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 28.066,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 20. SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA. AGOSTO 2020.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 27.963,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 19. SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA. JULIO 2020.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 33.564,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA. JUNIO 2020.CERTIFICACIÓN Nº 18
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 22.787,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 22.631,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 11.223,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 28.231,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 11.210,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.967,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.846,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 26,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 21,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2020
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 81,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2020
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 55,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 22,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: MATELCO S.A.
C.I.F: A08151623
Importe: 11.828,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 140,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 90,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS DE LOS LEONES Y ACADEMIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 848,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS ACADEMIA, LOS LEONES Y ECOCIUDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.048,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 370,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS ECOCIUDAD ECOCIUDAD, ACADEMIA Y BOMBEO DE LOS LEONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS DE ACADEMIA Y BOMBEO DE LOS LEONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 848,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS ECOCIUDAD VALDESPARTERA, ACADEMIA Y BOMBEO DE LOS LEONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.164,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL Y SALFUMAN PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y ACADEMIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 682,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 951,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 391,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 335,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 391,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada