183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
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ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 1.592,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 107,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2013
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 6.760,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/08/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 112,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 14,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
ALQUILER RECIPIENTES HIGIENICOS SANITARIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 368,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 123,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 615,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 72,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 406,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL
C.I.F: B54459888
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2013
Pagada -
ENCUADERNACION DECRETOS NOVIEMBRE 2011
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 33,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2013
Pagada -
ALQUILER RECIPIENTES HIGIENICOS SANITARIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
REPARACIÓN MOBILIARIO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 807,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 1.642,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2013
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 4.689,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2013
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 2.344,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2013
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 4.606,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 60,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: KAISER&KRAFT
C.I.F: A58649351
Importe: 301,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 1.365,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ANA-MARIA HERNANDO GALLEGO
C.I.F: ***086**
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 16,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 137,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 2.123,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 490,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2013
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 214,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2013
Pagada -
ADQUISICION PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 59.998,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 467,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 1.940,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLO DE CAUCHO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 6,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 75,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 96,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2013
Pagada -
ADQUISICION TARJETAS DE VISITA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 121,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 405,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2013
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 3.582,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
RECICLADO DE PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SAICA-NATUR-SL
C.I.F: B50616416
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 271,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 380,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 955,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.627,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS ACTAS PLENO Y DECRETOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 158,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 804,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada