183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
Descargar: Datos Abiertos
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ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
FOTOCOPIAS 31/12/2013 a 31/01/2014.- MAQUINA 2
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 117,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Alquiler dos equipos reprografía alto volumen ENERO 14
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 158,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 248,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 2.994,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 27.711,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 6.991,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2014
Pagada -
CONTRATO MENOR SUMINISTRO ARMARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CASTILLA-INSTALACION-OFICINAS-SA
C.I.F: A50064427
Importe: 6.152,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - MOD. OFICIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 6.177,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - MOD. OFICIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.877,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 153,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2014
Pagada -
ADQUISICION LOMERAS TÉRMICAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARA-PROFI-SL
C.I.F: B50736644
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 407,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFÍA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - SOBRES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 1.020,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: KAISER&KRAFT
C.I.F: A58649351
Importe: 376,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 79,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
ADQUISICIÓN PAPEL QSYSTEM
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2013
Pagada -
ROLLO CELULOSA SECAMANOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.517,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 1.365,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ANA-MARIA HERNANDO GALLEGO
C.I.F: ***086**
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 16,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 137,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 2.123,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 490,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2013
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 214,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2013
Pagada -
ADQUISICION PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 59.998,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 467,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 1.940,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLO DE CAUCHO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 6,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 75,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 96,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2013
Pagada -
ADQUISICION TARJETAS DE VISITA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 121,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 405,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2013
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 3.582,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
RECICLADO DE PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SAICA-NATUR-SL
C.I.F: B50616416
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 271,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 380,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 955,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.627,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS ACTAS PLENO Y DECRETOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 158,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 804,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada