183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
Descargar: Datos Abiertos
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ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 441,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2014
Pagada -
SUMINISTRO SILLAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 6.073,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 78,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
GRAPAS X 3 MX-FNX5
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 173,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2014
Pagada -
SEÑALÉTICA COGNITIVA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ONDA-EDUCA-SL
C.I.F: B99215220
Importe: 7.247,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL IMPRENTA-PAPEL COPIATIVO SIN IMPRESION
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 1.076,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 4.050,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
SUMINISTRO MESAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 2.994,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.795,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
ADQUISICION PAPEL PARA COPIADORAS-IMPRESORAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 10.660,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 39,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA. PAPEL QSYSTEM
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - SOBRES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 943,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 433,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 379,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - SOBRES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 471,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
DESTRUCCION CERTIFICADA DE DISQUETES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2014
Pagada -
CONFECCIÓN 9 ALMOHADONES DE ASIENTO PARA SILLONES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 110,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
FOTOCOPIAS 31/12/2013 a 31/01/2014.- MAQUINA 2
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 117,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Alquiler dos equipos reprografía alto volumen ENERO 14
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 158,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 248,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 2.994,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 27.711,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 6.991,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2014
Pagada -
CONTRATO MENOR SUMINISTRO ARMARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CASTILLA-INSTALACION-OFICINAS-SA
C.I.F: A50064427
Importe: 6.152,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - MOD. OFICIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 6.177,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - MOD. OFICIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.877,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 153,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2014
Pagada -
ADQUISICION LOMERAS TÉRMICAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARA-PROFI-SL
C.I.F: B50736644
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 407,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFÍA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - SOBRES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 1.020,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: KAISER&KRAFT
C.I.F: A58649351
Importe: 376,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 79,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
ADQUISICIÓN PAPEL QSYSTEM
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2013
Pagada -
ROLLO CELULOSA SECAMANOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.517,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada