183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
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ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFÍA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 62,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: KAISER&KRAFT
C.I.F: A58649351
Importe: 376,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.226,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 22.265,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 407,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 78,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 441,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 73,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2014
Pagada -
Alquiler dos equipos reprografía alto volumen ENERO 14
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 1.322,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFÍA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFÍA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 726,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFÍA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 97,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2014
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS DE ACTAS Y DECRETOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 94,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 126,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 110,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 84,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
DESTRUCCION CERTIFICADA DE DISQUETES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2014
Pagada -
CONFECCIÓN 9 ALMOHADONES DE ASIENTO PARA SILLONES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2014
Pagada -
FOTOCOPIAS 31/12/2013 a 31/01/2014.- MAQUINA 2
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 117,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
SUMINISTRO AMPLIFICADOR OPTIMUS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: PEREZ-DE-MEZQUIA-FERPIL-SL
C.I.F: B50156686
Importe: 1.252,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2014
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 571,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 94,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 79,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 168,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 305,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
ADQUISICIÓN CINTA MULTIUSO Y PILA MANDO DISTANCIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 22,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 2.180,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 88,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2013
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 259,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2013
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 97,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
GRAPAS X 3 MX-FNX5
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 173,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2014
Pagada -
FOTOCOPIAS 31/10/13 a 31/12/13 MÁQUINA 2
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 103,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICIÓN PAPEL QSYSTEM
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2013
Pagada -
ROLLO CELULOSA SECAMANOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.517,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 28,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2013
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2013
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada