183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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Factura Electrónica: 1504162
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 5.483,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ESPACIO-SUTIL-SL
C.I.F: B99224552
Importe: 6.588,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2015
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 390,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2015
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 42,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 0092204922
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 988,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA-EUROCALCO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 2.704,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
SUMINISTRO BIOMBOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 3.629,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2015
Pagada -
ADQUISICION ALMOHADILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 14,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2015
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 200,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 116,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 2.724,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2015
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 192,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2015
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 280,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2015
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 153,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2015
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 136,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1005066
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 2.940,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 2.054,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 255,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2015
Pagada -
DUPLICADO LLAVES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 6,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL - PAPEL TERMICO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 87,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL-LOMERAS TERMICAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARA-PROFI-SL
C.I.F: B50736644
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2015
Pagada -
ADQUISICION PAPEL TERMICO QSYSTEM
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 119,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 96,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
MANTENIMIENTO ALFOMBRAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 346,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2015
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
Factura Electrónica: 242020
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 142019
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - MOD. OFICIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2015
Pagada -
ADQUISICION PAPEL TERMICO QSYSTEM
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 10012330
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 3.636,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 05/02/2015
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ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1500007943
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 25.698,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.858,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2015
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA-ACTA MEDICION DE RUIDOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 592,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2014
Pagada -
SUMINISTRO ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 776,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 38
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 08/04/2015
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ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 253,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 2.243,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.459,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2015
Pagada -
MECANIZACIÓN DE MESAS DEL SALÓN DE PLENOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: AUDIO-VIDEO-RACCORD-SL
C.I.F: B50675818
Importe: 1.069,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.916,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 4.025,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2015
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 4.820,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2015
Pagada