ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA OCTUBRE


Nº de Factura:2922320

Ejercicio:2015

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F.: A28517308

Factura electrónica:No

Importe:1.896,40 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/10/2015

Estado: Pagada