ABONO FACTURA FERROSER CERITIFICACION DICIEMBRE 2013 Sº LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL


Nº de Factura:FB V21-001-0065

Ejercicio:2014

Servicio Gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)

Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.

C.I.F.: A28672038

Factura electrónica:No

Importe:404.197,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 16/01/2014

Estado: Pagada