JORNADAS KULTURIKA


Nº de Factura:27

Ejercicio:2024

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: ASOCIACION KAMUSA

C.I.F.: G09737644

Factura electrónica:No

Importe:1.700,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 12/11/2024

Estado: Pagada