VIAJE A MADRID (IDA 28/10 YVUELTA 29/10) PARA ASISTIR A JUNTA GOBIERNO FEMP (ALCALDESA Y ESCOLTA)


Nº de Factura:24F1427Y00000179

Ejercicio:2024

Servicio Gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.

C.I.F.: A48028179

Factura electrónica:No

Importe:373,58 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/10/2024

Estado: Pagada