GASTOS DESPLAZAMIENTO EL 19/06/24 DE CONSEJERA, COORDINADORA, JEFE UNIDAD MUSEOS Y EXPOSICIONES Y TECNICO SUPERIOR DE CULTURA A MADRID PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN MUSEO DEL PRADO


Nº de Factura:D15495-268

Ejercicio:2024

Servicio Gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F.: A50308659

Factura electrónica:No

Importe:275,62 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 06/06/2024

Estado: Pagada