CONVALID.GASTO PROGRAMA REFUGIADOS JUNIO


Nº de Factura:34-2023

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA

C.I.F.: R5001005G

Factura electrónica:No

Importe:750,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/06/2023

Estado: Pagada