GASTOS POR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL MUNICIPAL-BOMBEROS


Nº de Factura:00012023-49

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: 20247 - NO USAR

Proveedor: HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA

C.I.F.: S5030009D

Factura electrónica:No

Importe:910,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 25/05/2023

Estado: Pagada