CONV GASTO CTL PANIPORTA ABRIL


Nº de Factura:3817232

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F.: A28517308

Factura electrónica:No

Importe:1.914,28 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/04/2023

Estado: Pagada