CONV GASTO CTL PANIPORTA REGULARIZACION ENERO Y FEBRERO . MES DE MARZO


Nº de Factura:3807803

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F.: A28517308

Factura electrónica:No

Importe:2.030,02 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/03/2023

Estado: Pagada