VINILOS EXTERIOR E INTERIOR DE AUTOBUSES PARA PROGRAMA 12 LUNAS PRIMAVERA


Nº de Factura:00027

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: DE-SOLA-SL

C.I.F.: B50065127

Factura electrónica:No

Importe:1.355,20 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 09/03/2023

Estado: Pagada