GASTOS ALOJAMIENTO VIAJE VITORIA .ASISTENCIA JORNADA PROGRAMA POCTEFA.


Nº de Factura:000G063566

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F.: A50308659

Factura electrónica:No

Importe:166,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/02/2023

Estado: Pagada