ADHESIVOS IMPRESOS SOMOS Z16


Nº de Factura:44237

Ejercicio:2021

Servicio Gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: GAMBON-SA

C.I.F.: A50309483

Factura electrónica:No

Importe:574,27 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 17/12/2021

Estado: Pagada