ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL.


Nº de Factura:F2100374

Ejercicio:2021

Servicio Gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA

C.I.F.: A50042779

Factura electrónica:No

Importe:171,71 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/02/2021

Estado: Pagada