COVID PRODUCTOS HIGIENIZANTES PARA EL CDM TORRERO


Nº de Factura:1-002491

Ejercicio:2021

Servicio Gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL

C.I.F.: B99365124

Factura electrónica:No

Importe:81,10 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/01/2021

Estado: Pagada