COMPRA MATERIAL PARA CTRO. SS. SAN JOSE


Nº de Factura:TC 12-81

Ejercicio:2012

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F.: ***346**

Factura electrónica:No

Importe:966,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 14/02/2012

Estado: Pagada