COVID 19 MATERIAL DESECHABLES


Nº de Factura:1.689

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F.: B50354596

Factura electrónica:No

Importe:574,75 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 29/05/2020

Estado: Pagada