CONV.GASTO CTL VOLTERETA 1 AL 13 MARZO


Nº de Factura:2-004833

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:9.029,60 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/03/2020

Estado: Pagada