COVID 19 CONV GASTO SAD DEPENDENCIA 17-31 MARZO


Nº de Factura:20FVA00023

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F.: B48758890

Factura electrónica:No

Importe:133.321,38 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/03/2020

Estado: Pagada