COVID 19 CONV GASTO SAD PREVENTIVO U T I 17 AL 31 MARZO


Nº de Factura:20FVA00019

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F.: B48758890

Factura electrónica:No

Importe:168.856,97 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/03/2020

Estado: Pagada