COMPRA MATERIAL FERRETERÍA.


Nº de Factura:A 857

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA

C.I.F.: A50002781

Factura electrónica:No

Importe:95,32 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/11/2019

Estado: Pagada