CONV GASTO CTL VOLTERETA NOVIEMBRE


Nº de Factura:004712

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:19.146,69 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/11/2019

Estado: Pagada