FACTURACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE MARZO 2019


Nº de Factura:19SM1670-1001718

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F.: A28037224

Factura electrónica:No

Importe:1.042.729,35 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 09/05/2019

Estado: Pagada